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索 引 号: 000014349etk047/ | 分 类: 文化、广电、新闻出版 ; 其它 |
发布机构:鄂托克旗阿尔寨石窟研究院 | 发文日期:2015年08月05日 |
名 称: 鄂托克旗阿尔寨石窟研究院2015年度“三公”经费预算公开 | |
文 号: 无 | 主 题 词: |
鄂托克旗阿尔寨石窟研究院2015年度“三公经费”情况说明
一、 单位构成情况
阿尔寨石窟研究院现有内设机构3个,即综合办公室、保护与研究办公室、建设与规划办公室。
二、职能职责情况
阿尔寨石窟研究院主要职能是对国家重点文物保护单位阿尔寨石窟进行保护、研究、开发、利用。
阿尔寨石窟研究院在旗委、政府及上级文物行政部门的领导下从事石窟艺术、相关人文宗教历史文化研究、文物保护技术与方法研究、文物档案管理与研究、文物信息管理与利用,岩体加固保护与壁画浮雕保护及文物修复,安全防范;环境保护与治理等工作;并协调旅游局及开发商进行旅游开发利用。
承办旗委和旗人民政府以及上级主管部门交办的其它事项。
三、2015年预算安排情况
收入总计95.4256万元,财政拨款95.4256万元;支出95.4256万元,其中基本支出85.4256万元(工资福利支出62.2896万元,商品和服务支出17.4572万元,对个人和家庭的补助5.6788万元),项目支出10万元(专项业务费10万元。)
四、2015年“三公经费”预算情况
2015年 “三公经费”预算情况,其中:因公出国费0万元,公务用车运行费1.7万元,公务接待费 1万元,合计2.7万元。(咨询电话:6222068)
鄂托克旗阿尔寨石窟研究院预算、“三公”经费预算公开表
(共6张)
2015年度收入支出预算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 95.4256 | 一、基本支出 | 85.4256 | 一、一般公共服务 |
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其中:公共财政拨款(补助) |
| 工资福利支出 | 62.2896 | 二、外交 |
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纳入预算管理的非税收入 |
| 商品和服务支出 | 17.4572 | 三、国防 |
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二、纳入专户管理的教育收费收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 5.6788 | 四、公共安全 |
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三、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 | 10.0 | 五、教育 |
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四、事业单位经营收入 |
| 专项业务费 |
| 六、科学技术 |
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五、其他收入 |
| 专项资金支出 |
| 七、文化体育与传媒 |
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六、债务资金(银行贷款) |
| 三、事业单位经营支出 |
| 八、社会保障和就业 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保 |
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| 十一、城乡社区事务 |
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| 十二、农林水事务 |
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| 十三、交通运输 |
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| 十四、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十五、商业服务业等事务 |
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| 十六、金融监管等事务支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土资源气象等事务 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备事务 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、国债还本付息支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、转移性支出 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
| 本年支出合计 |
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七、转移性收入 |
| 四、上缴上级支出 |
| 结转下年 |
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上级单位补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 六、结转下年 |
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八、上年结转 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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收入合计 | 95.4256 | 支出合计 | 95.4256 | 支出合计 |
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2015年度收入预算表
公开02表
部门: 单位:万元
科目 | 本年收入 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 | 事业单位 | 其他收入 | 债务资金 | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业 | |||||
科目 | 科目 | 财政拨款 | 公共财政 | 纳入预算 | 合计 | 上级单位 | 附属单位 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 95.4256 | 95.4256 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 |
2015年度支出预算表(资金来源)
公开03表
部门: 单位:万元
科目 | 本年支出 | 上年结转 | 用事业 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 | 事业单位 | 其他收入 | 债务资金 | 转移性收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 | 公共财政 | 纳入预算 | 合计 | 上级单位 | 附属单位 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 95.4256 |
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| 95.4256 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
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2015年度支出预算表(支出项目)
公开04表
部门: 单位:万元
科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 95.4256 | 85.4256 | 10 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
部门: 单位:万元
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
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注:本表反映部门本年度 | 政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。 |
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2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
部门: 单位:万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1 |
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注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。 |