• 您好,欢迎来到鄂托克之窗!

您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗城市管理行政执法局

鄂托克旗城市管理行政执法局2014年决算

索 引 号: 000014349/2015-00836 分  类: 财政、金融、审计 ; 业务工作
发布机构:鄂托克旗城市管理行政执法局 发文日期:2015年09月02日
名  称: 鄂托克旗城市管理行政执法局2014年决算
文  号: 无 主 题 词:

鄂托克旗本级部门决算和三公经费决算公开样表        
2014年度 收入支出决算总表        
         
                公开07        
 鄂托克旗城市管理行政执法局                单位:万元        
                                          
项目 行次 决算数 支出项目(性质) 行次 决算数 功能分类 行次 决算数        
一、财政拨款(补助) 1 562.52 一、基本支出 33 572.21 一、一般公共服务 65          
  其中:公共财政拨款(补助) 2       工资福利支出 34 355.95 二、外交 66          
        纳入预算管理的非税收入 3       商品和服务支出 35 182.56 三、国防 67          
二、纳入专户管理的教育收费收入 4       对个人和家庭的补助 36 33.69 四、公共安全 68          
三、纳入预算管理的政府性基金 5   二、项目支出 37 5 五、教育 69          
四、事业单位经营收入 6       专项业务费 38   六、科学技术 70          
五、其他收入 7 30     专项资金支出 39   七、文化体育与传媒 71          
六、债务资金(银行贷款) 8   三、事业单位经营支出 40   八、社会保障和就业 72 5.3        
  9     41   九、医疗卫生与计划生育支出 73          
  10     42   十、节能环保 74          
  11     43   十一、城乡社区事务 75 542.91        
  12     44   十二、农林水事务 76          
  13     45   十三、交通运输 77          
  14     46   十四、资源勘探电力信息等事务 78          
  15     47   十五、商业服务业等事务 79          
  16     48   十六、金融监管等事务支出 80          
  17     49   十七、援助其他地区支出 81          
  18     50   十八、国土资源气象等事务 82          
  19     51   十九、住房保障支出 83 29        
  20     52   二十、粮油物资储备事务 84          
  21     53   二十一、预备费 85          
  22     54   二十二、国债还本付息支出 86          
  23     55   二十三、其他支出 87          
  24     56   二十四、转移性支出 88          
  25     57     89          
本年收入合计 26 592.52 本年支出合计 58   本年支出合计 90 577.21        
七、转移性收入 27   四、上缴上级支出 59   结转下年 91 21.41        
    上级单位补助收入 28   五、对附属单位补助支出 60     92          
     附属单位上缴收入 29   六、结转下年 61     93          
八、上年结转 30 6.1   62     94          
九、用事业基金弥补收支差额 31     63     95          
收入合计 32 598.62 支出合计 64   支出合计 96 598.62        
                         
<                         
2014年度收入决算表
                      公开08
部门: 鄂托克旗城市管理行政执法局  单位:万元
科目 本年收入 财政拨款收入 纳入专户管理的教育收费收入 事业单位经营收入 其他收入 债务资金  (银行贷款) 转移性收入 上年结转 用事业基金 弥补收支差额
科目 科目 合计 合计 上级单位补助收入 附属单位上缴收入
编码 名称  
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 592.52 562.52     30            
208 社会保障和就业支出 5.28 5.28                  
20805 行政事业单位离退休 5.28 5.28                  
2080502 事业单位离退休 5.28 5.28                  
212 城乡社区支出 558.23 528.23     30            
21201 城乡社区管理事务 558.23 528.23     30            
2120104 城管执法 558.23 528.23     30            
221 住房保障支出 29 29                  
22102 住房改革支出 29 29                  
2210201 住房公积金 29 29                  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含政府性基金预算财政拨款收入
1=[2+3+4+5+6+7]栏,7=[8+9]
                         
                         
<                         
2014年度支出决算表          
         
         
              公开09          
部门: 单位:万元          
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出          
科目编码 科目名称          
栏次 1 2 3 4 5 6          
合计 577.21 572.21 5                
208 社会保障和就业支出 5.28 5.28                  
20805 行政事业单位离退休 5.28 5.28                  
2080502 事业单位离退休 5.28 5.28                  
212 城乡社区支出 542.91 537.91 5                
21201 城乡社区管理事务 542.91 537.91                  
2120104 城管执法 542.91 537.91 5                
221 住房保障支出 29 29                  
22102 住房改革支出 29 29                  
2210201 住房公积金 29 29                  
注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出          
1=2+3+4+5+6)栏          
                         
<                         
2014年度财政拨款支出决算表                
               
               
        公开10                
部门:       单位:万元                
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出                
科目编码 科目名称                
栏次 1 2 3                
合计 ¥547.21  542.21 5                
208 社会保障和就业支出 5.28 5.28                  
20805 行政事业单位离退休 5.28 5.28                  
2080502 事业单位离退休 5.28 5.28                  
212 城乡社区支出 512.91 507.91                  
21201 城乡社区管理事务 512.91 507.91                  
2120104 城管执法 512.91 507.91                  
221 住房保障支出 29 29                  
22102 住房改革支出 29 29                  
2210201 住房公积金 29 29                  
                         
                         
                         
                         
注:本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。                
1=2+3)栏                
                         
<                         
2014年度政府性基金预算收入支出决算表          
         
         
              公开11          
部门             单位:万元          
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余          
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出          
栏次 1 2 3 4 5 6          
合计                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  合计                      
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。          
5=1+2+3)栏;3=4+5)栏。          
                         
<                         
2014年度三公经费财政拨款支出决算表              
             
             
          公开12              
部门:         单位:万元              
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车费              
支出额 支出额 小计 其中:              
公务用车购置费 公务用车运行维护费              
1 2 3 4 5 6              
      28.59   28.59              
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
注:20XX年度决算数指三公经费当年公共财政预算拨款预算安排,当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。              
1=2+3+4)栏;4=5+6)栏。